День добрый.
Периодически почитываю ваш форум, порой находя интересные решения и ответы на те или иные вопросы в своей работе.
Эксель знаю посредственно, но для работы знаний хватает.
Недавно столкнулся с небольшой делемой. Мне нужно построить план продаж на 2014 год исходя из данных по продажам за 2013 и 2012 года.
И вот тут моя логика и знания стали буксовать. То ли я реально не знаю как это сделать, то ли настолько затупил, что не вижу очевидности решения.
Прошу вас помочь мне.
Итак. Во вложении рабочий файл.
Что мы имеем:
имеем некий товар. 1,2,3.... и т.д, который имеет свою сезонность продаж. Основной пик приходится на август-декабрь. Также мы знаем, что завоз товара на склад должен производится в июне-июле.
В таблице у нас есть остатки товара на складах на начало каждого месяца. Но мы не знаем в каком месяце сколько товара приходило на склад.
Также мы имеем продажи за прошлые года по месячно.
Что я пробовал:
пробовал выводить процент 2012 год/2013 год = %
далее 2013 год* на % + 2013 год = кол-во шт.
выводить сумму сезонности продаж в % и 2013 год умножать на этот процент прибавля в запас где-то 20-30% на текущий год закладывая прирост.
Еще что-то пробовал =) В конечном счете все это не правильно. Т.е. мой босс уже сделал этот план, но требует чтобы я сделал его самостоятельно, т.е. допер. Но не допираю. Помогите пожалуйста, если кто-то сталкивался с этим и знает как запланировать продажи на будущее.
Периодически почитываю ваш форум, порой находя интересные решения и ответы на те или иные вопросы в своей работе.
Эксель знаю посредственно, но для работы знаний хватает.
Недавно столкнулся с небольшой делемой. Мне нужно построить план продаж на 2014 год исходя из данных по продажам за 2013 и 2012 года.
И вот тут моя логика и знания стали буксовать. То ли я реально не знаю как это сделать, то ли настолько затупил, что не вижу очевидности решения.
Прошу вас помочь мне.
Итак. Во вложении рабочий файл.
Что мы имеем:
имеем некий товар. 1,2,3.... и т.д, который имеет свою сезонность продаж. Основной пик приходится на август-декабрь. Также мы знаем, что завоз товара на склад должен производится в июне-июле.
В таблице у нас есть остатки товара на складах на начало каждого месяца. Но мы не знаем в каком месяце сколько товара приходило на склад.
Также мы имеем продажи за прошлые года по месячно.
Что я пробовал:
пробовал выводить процент 2012 год/2013 год = %
далее 2013 год* на % + 2013 год = кол-во шт.
выводить сумму сезонности продаж в % и 2013 год умножать на этот процент прибавля в запас где-то 20-30% на текущий год закладывая прирост.
Еще что-то пробовал =) В конечном счете все это не правильно. Т.е. мой босс уже сделал этот план, но требует чтобы я сделал его самостоятельно, т.е. допер. Но не допираю. Помогите пожалуйста, если кто-то сталкивался с этим и знает как запланировать продажи на будущее.