| Часть 1. Аналитика план-факт 1. Построить сводную модель 'План vs Факт' по товарам и регионам (выполнение %, отклонение в деньгах). 2. Определить ТОП-3 региона по перевыполнению и ТОП-3 по недовыполнению. 3. Рассчитать динамику средней цены по каждому товару по месяцам и визуализировать тренд. Часть 2. Power Query 1. Собрать единый Data Model из таблиц Sales, Plan, Clients. 2. Очистить данные, объединить таблицы, рассчитать фактическую выручку (Кол-во × Цена). 3. Построить отчет по регионам и менеджерам: план, факт, выполнение (%). Часть 3. Прогнозирование 1. Рассчитать прогноз на апрель–июнь на основании факта за январь–март (метод: среднее скользящее или линейный тренд). 2. Сравнить прогноз с планом. 3. Провести сценарный анализ: базовый, оптимистичный (+15% к марту), пессимистичный (–10% к марту). Часть 4. Презентация результата 1. Сформировать дашборд (Excel или Power BI) с ключевыми показателями: план-факт, прогноз, ТОП-5 клиентов/регионов. 2. Написать краткое аналитическое заключение (2–3 абзаца): зоны перевыполнения, риски, рекомендации по корректировке плана. |
Предложения в личку пожалуйста или в сообщении форума
Изменено: - 25.09.2025 16:15:58